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  为切实提升中机试验内部风控意识,提高内部审计能力,按照中国农机院和中机试验董事会的要求,公司纪委及董事会审计与风险委员会积极落实相关工作,组织开展了对部分职能部门的专项审计。

  审计工作围绕部门履职情况、制度建设、财务管理、资产管理、合同管理、两金管理等方面开展,累计调阅相关资料200余份,访谈人员30余人次,召开讨论会议7次。截止到8月底,审计小组已经出具对经营生产部、资产财务、生产制造部的专项审计报告。

  通过内部审计,查找差距,补齐短板,提出存在问题、明确整改意见,进一步规范了企业内部管理,为企业持续健康发展奠定基础。公司纪委及董事会审计与风险委员会将继续加强内部审计工作力度,发挥内部审计在“促管理、控风险、强监督”方面的作用,落实董事会战略引领、创新驱动、资源整合、风险把控的要求,有效提升公司内部管控能力和水平,为落实中机试验三年发展战略提供有力保证。


2020年08月25日

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强化风险防控意识,确保企业健康发展

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